Orden de Compra. Nº5819-15-CM13 "Orden de Compra"
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Recuerde que el responsable del pago es C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5819-15-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA 1ª Z.N. (EST. NAVAL SAN FELIX)
Razón Social C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX)
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX)
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aerolínea Principal
Razón Social AEROLINEA PRINCIPAL CHILE S.A.
R.U.T. 76.587.770-9
Sucursal Aerolínea Principal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Pasajes Aereos1UnidadPasaje adulto PNR: JQV9F  $ 93.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.928 $ 93.928
Total Neto $ 93.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 93.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.