Orden de Compra. Nº5819-67-MC19 "MATERIALES PARA CARGO MANIOBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5819-67-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CARGO MANIOBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA 1ª Z.N. (EST. NAVAL SAN FELIX)
Razón Social C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX)
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social C.J. 1ª ZONA NAVAL (EST. NAVAL SAN FELIX)
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 46293,5
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOMERCANLTDA
Razón Social REPRESENTACIONES SOMERCAN LIMITADA
R.U.T. 77.882.450-7
Sucursal SOMERCANLTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151511
Fibras de polipropileno50Metro LinealPOLIPROPILENO 3/4" TORCIDO SEGÚN COTIZACIÓN N° 29-102019 ADJUNTAPOLIPROPILENO 3/4" TOCIDO $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.650 $ 33.650
24112404
Caja1UnidadCAJA HERRAMIENTAS METALICA SEGÚN COTIZACIÓN N° 29-102019 ADJUNTACAJA HERRAMIENTAS METALICA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
92111707
Maniobras navales o submarinas1UnidadUND. MANIOBRA DE ISAJE PARA BOTE 2 R 1,10 MT2R 1,4 MT. RAMALES CERTIFICADA. SEGÚN COTIZACIÓN N° 29-102019 ADJUNTAUND. MANIOBRA DE ISAJE PARA BOTE 2 R 1,10 MT2R 1,4 MT. RAMALES CERTIFICADA $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31201512
Cinta Transparente50Metro LinealMANGA PLÁSTICA 20 MIC X 4 MTS TRANSPARENTE SEGÚN COTIZACIÓN N° 29-102019 ADJUNTAMANGA PLÁSTICA 20 MIC X 4 MTS TRANSPARENTE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
26111518
Puntal tensor2UnidadTENSOR OJO GANCHO 7/8" X 12 " CERT. 3,3 TONS. SEGÚN COTIZACIÓN N° 29-102019 ADJUNTATENSOR OJO GANCHO 7/8" X 12 " CERT. 3,3 TONS. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 243.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.294
TOTAL OC $ 289.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.