Orden de Compra. Nº5820-13-SE14 "Servicio de seguridad"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5820-13-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicio de seguridad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5684-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto Enlaces - MECE - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1225
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beaucheff 1225
Comuna Santiago Centro
Impuesto 248723,3
Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodest S.A. - Casa Matriz
Razón Social PRODEST S A
R.U.T. 96.708.790-4
Sucursal Prodest S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definida   $ 1.309.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.309.070 $ 1.309.070
Total Neto $ 1.309.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.723
TOTAL OC $ 1.557.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.