Orden de Compra. Nº5820-64-SE11 "Confección de Manuales e impresiones"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5820-64-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Confección de Manuales e impresiones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5820-8-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto Enlaces - MECE - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Toesca 2096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beaucheff 1225
Comuna Santiago Centro
Impuesto 360477,5
Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICAMIRO
Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA
R.U.T. 10.773.490-2
Sucursal GRAFICAMIRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadServicio de impresión, fotocopiado, anillado, encuadernación, empastes, termolaminados, gigantografias, entre otros servicios relacionados  $ 1.897.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.250 $ 1.897.250
Total Neto $ 1.897.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 360.478
TOTAL OC $ 2.257.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.