Orden de Compra. Nº5827-14-CM09 "Articulos de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura de Instalaciones de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5827-14-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Articulos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS
Razón Social Jefatura de Instalaciones de Salud
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura de Instalaciones de Salud
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 9996,09
Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Correa Hnos y Cia Ltda
Razón Social CENTRAL VENTAS LIMITADA
R.U.T. 78.881.670-7
Sucursal Correa Hnos y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111511
Papel para escritura20 (236439) PAPEL DE ESCRITURA XEROX OFICIO MULTIPROPOSITO 75 gr 236439(236439) PAPEL DE ESCRITURA XEROX OFICIO MULTIPROPOSITO 75 gr ; Código: ;Región : RM $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400
44111506
Tacos calendario20 (347243) TACO CALENDARIO BUHO 2009 GRANDE UNIDAD 347300(347243) TACO CALENDARIO BUHO 2009 GRANDE UNIDAD; Código: 72631;Región : RM $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980
Total Neto $ 55.380
Descuento $ 2.769
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.996
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 62.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.