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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5827-19-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantenimiento de extintores MZS. Arica compra ágil: 5827-12-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
30210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LUGAR DE DESPACHO SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA | NOMBRE: ANDREA ROJAS OÑATE DIRECCIÓN: GRAL. VELASQUEZ 1700, ARICA CELULAR: 9-64307836 CORREO: AROJASO@DIVSAL.CL |
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Proveedor |
HERMANOS LIBRA SPA |
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Razón Social |
HERMANOS LIBRA SPA
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R.U.T. |
77.727.665-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HERMANOS LIBRA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 15 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION ANUAL EXTINTOR PQS 6 KGS | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION ANUAL EXTINTOR PQS 10 KGS | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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Total Neto
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$ 159.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.210
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$ 189.210
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.