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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5827-26-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5827-36-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
14992,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2023 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 37 | Unidad | Aromatizador auto | |
$ 907,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.559
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$ 33.559
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12181501
| Ceras sintéticas | 12 | Unidad | Cera Aerosol | |
$ 3.779,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.348
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$ 45.348
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Total Neto
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$ 78.907
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.992
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$ 93.899
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.