Orden de Compra. Nº5827-38-CM18 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5827-38-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 6989,34
Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

Elementos necesarios para el normal funcionamiento de la Jefatura de Instalaciones de Salud.

Despachar a Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10, Santiago Centro.

CONTACTO: Sra. Angélica Segura,  Fono: 226684241.

Recepción de mercadería lunes a Jueves 08:30 a 16:30 hrs. Viernes 08:30 a 15:30 Hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
Razón Social HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 81.771.100-6
Sucursal HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
2239-4-LP14
Tintas22 (1108504 )TINTA AUTOMATIK 711 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD 1128504(1108504) TINTA AUTOMATIK 711 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.158 $ 37.158
Total Neto $ 37.158
Descuento $ 372
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.989
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 43.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.