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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5827-42-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
15010,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP07
| Toallas de papel | 10 | | (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666 | (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M; Código: 88817;Región : RM
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$ 7.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.250
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$ 74.250
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47131803 2239-7-LP07
| Desinfectantes domésticos | 5 | | (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR 673816 | (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR; Código: 17280CP;Región : RM
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$ 1.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.550
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$ 5.550
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Total Neto
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$ 79.800
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Descuento
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$ 798
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.010
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 94.012
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.