|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5827-50-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5827-4-LE20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5827-4-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.977.660-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.977.660-7 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
3564732,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRUPO LECAROS S.A. |
|
Razón Social |
GRUPO LECAROS S.A.
|
|
R.U.T. |
76.268.982-0 |
|
Sucursal |
GRUPO LECAROS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos | 1 | Unidad | Servicio de Mantenimiento, Reparación y Conexión de los Sistema de Alcantarillado, Electricidad, de la Enfermería Militar Avanzada “Copiapo” | OFERTA GRUPO LECAROS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONEXION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD DE LA EMA COPIAPO |
$ 18.761.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.761.750
|
$ 18.761.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.761.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.564.732
|
|
$ 22.326.482
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.