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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5827-54-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5827-17-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
13132,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINACIÓN DE RETIRO DE EXTINTORES | Unidad Solicitante: Jefatura de Instalaciones de Salud
Encargado de compras PAC. Patricio Bahamondez Cabrera
Fono: 226684208 Correo: pbahamondezc@cosale.cl
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Proveedor |
diego fernandez |
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Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR
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R.U.T. |
7.048.004-2 |
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Sucursal |
diego fernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 12 | Unidad | RECARGA DE EXTINTORES CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O¨HIGGINS | |
$ 5.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.120
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$ 69.120
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Total Neto
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$ 69.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.133
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$ 82.253
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.