Orden de Compra. Nº5827-54-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5827-54-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días 45 días Organismo de Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 57364
Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza30 (1523744 )PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 ROJO 5 UNIDADES 1525745(1523744) PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 ROJO 5 UNIDADES; Código: 97823RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.090 $ 111.090
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general50 (975101 )RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101(975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 13276; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos35 (1301543 )CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD 1327561(1301543) CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD; Código: 80436; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
0
2239-7-LP12
 25 (1152030 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: 80435LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.325 $ 38.325
Total Neto $ 301.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.364
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 359.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.