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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5827-54-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días Organismo de Salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.977.660-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
57364 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 30 | | (1523744 )PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 ROJO 5 UNIDADES 1525745 | (1523744) PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 ROJO 5 UNIDADES; Código: 97823RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.703,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.090
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$ 111.090
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 50 | | (975101 )RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101 | (975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 13276; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.200
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$ 104.200
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47131802 2239-7-LP12
| Abrillantadores o acabados de suelos | 35 | | (1301543 )CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD 1327561 | (1301543) CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD; Código: 80436; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.300
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$ 48.300
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0 2239-7-LP12
| | 25 | | (1152030 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580 | (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: 80435LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.533,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.325
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$ 38.325
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Total Neto
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$ 301.915
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.364
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 359.279
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.