Orden de Compra. Nº5827-72-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5827-72-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días organismo de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 30273
Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo27 (1006368 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 102X76MM AMARILLO UNIDAD 1024368(1006368) NOTA AUTOADHESIVA 3M 102X76MM AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.711 $ 45.711
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo27 (1006879 )NOTA AUTOADHESIVA 3M TAPE FLAGS 683-4AB 4 NEON UNIDAD 1024879(1006879) NOTA AUTOADHESIVA 3M TAPE FLAGS 683-4AB 4 NEON UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.609 $ 93.609
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1006675 )PERFORADORA COLÓN P7 MEDIANA NEGRO UNIDAD 1024675(1006675) PERFORADORA COLÓN P7 MEDIANA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.170 $ 11.170
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1220768 )CORCHETERA ISOFIT CP-60 PLASTICA 25 HOJAS UNIDAD 1246270(1220768) CORCHETERA ISOFIT CP-60 PLASTICA 25 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.775 $ 10.775
Total Neto $ 161.265
Descuento $ 1.935
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.273
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 189.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.