Orden de Compra. Nº5827-86-CM17 "INSUMOS DE ASEO VEHICULO ANUAL 2"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5827-86-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO VEHICULO ANUAL 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 20675,952
Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general15 (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.680 $ 28.680
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas15 (975388) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA M 990388(975388) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA M; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.845 $ 16.845
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general15 (1152017) SHAMPOO PARA AUTO TEAM 250 ML UNID. 1174568(1152017) SHAMPOO PARA AUTO TEAM 250 ML UNID.; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.265 $ 17.265
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos15 (1152027) CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID. 1174577(1152027) CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID.; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.020 $ 22.020
0
2239-7-LP12
SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.15 (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.110 $ 25.110
Total Neto $ 109.920
Descuento $ 1.099
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.676
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 129.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.