Orden de Compra. Nº
583068-16-CM19
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Materiales de Oficina mes de diciembre
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
583068-16-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina mes de diciembre
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Sanidad del Ejercito
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.820-1
Dirección de Unidad de Compra
Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.820-1
Dirección de Facturación
Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
52248
Dirección de Envío de la Factura
Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel
30
(1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624
(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: 10835; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.710
$ 4.710
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
10
(1368103 )MARCADOR ARTEL PERMANENTE PUNTA BISCELADA 60 NEGRO UNIDAD 1394624
(1368103) MARCADOR ARTEL PERMANENTE PUNTA BISCELADA 60 NEGRO UNIDAD; Código: 84072NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.790
$ 2.790
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
10
(1345574 )MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD 1371823
(1345574) MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD; Código: 36563NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
10
(1007771 )DESTACADOR STABILO BOSS 70 CELESTE UNIDAD 1025771
(1007771) DESTACADOR STABILO BOSS 70 CELESTE UNIDAD; Código: 10377CE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.350
$ 5.350
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
10
(1007774 )DESTACADOR STABILO ROSADO BOSS BEM008 UNIDAD 1025774
(1007774) DESTACADOR STABILO ROSADO BOSS BEM008 UNIDAD; Código: 10377RO; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.350
$ 5.350
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes
50
(1007235 )CAJA DE ARCHIVO COLÓN ESTÁNDAR 350X125X236 UNIDAD 1025235
(1007235) CAJA DE ARCHIVO COLÓN ESTÁNDAR 350X125X236 UNIDAD; Código: 36140; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.750
$ 28.750
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma
5
(1332017 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES 1358152
(1332017) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES; Código: 80443; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.195
$ 4.195
12171703
2239-4-LP14
Tintas
5
(1007122 )TINTA ARTLINE 20 CC MARCADOR PERMANENTE ROJO UNIDAD 1025122
(1007122) TINTA ARTLINE 20 CC MARCADOR PERMANENTE ROJO UNIDAD; Código: 80429; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.785
$ 6.785
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras
5
(1006699 )PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699
(1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: 10812NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.991,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.955
$ 14.955
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector
10
(1007686 )CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8 ML UNIDAD 1025686
(1007686) CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8 ML UNIDAD; Código: 15105; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.430
$ 6.430
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
10
(1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007
(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.040
$ 24.040
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso
21
(1006577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS 1024577
(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.760
$ 53.760
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel
10
(1007597 )CLIPS ADIX MAGIC CLIP METÁLICO 4.8MM 50 UNIDADES 1025597
(1007597) CLIPS ADIX MAGIC CLIP METÁLICO 4.8MM 50 UNIDADES; Código: 82768; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 927,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.270
$ 9.270
46182205
2239-4-LP14
Reposapiés
5
(1179433 )APOYA MUNECAS KENSINGTON K64271 COMFORT FOAM AZUL UNIDAD 1205437
(1179433) APOYA MUNECAS KENSINGTON K64271 COMFORT FOAM AZUL UNIDAD; Código: 20608; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.940
$ 27.940
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro
5
(1007724 )CUADERNO RHEIN CARTA 120HJS GREEN UNIDAD 1025724
(1007724) CUADERNO RHEIN CARTA 120HJS GREEN UNIDAD; Código: 80709; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.295
$ 14.295
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario
34
(1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036
(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.112
$ 43.112
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
7
(1007009 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES 1025009
(1007009) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES; Código: 11469; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.897
$ 22.897
Total Neto
$ 277.769
Descuento
$ 2.778
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.248
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 327.239
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.