Orden de Compra. Nº
583068-2-CM15
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Materiales y útiles de aseo 2015 PRISA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
583068-2-CM15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
Materiales y útiles de aseo 2015 PRISA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Sanidad del Ejercito
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.820-1
Dirección de Unidad de Compra
Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.820-1
Dirección de Facturación
Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
27488,82
Dirección de Envío de la Factura
Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-01-2015
Título
Descripción
Entrega de productos y facturación
Favor facturar con la siguiente razón social:
Dirección de Sanidad del Ejército
RUT:
61.979.820-1
Entregar productos a Juan Pablo Hernández Fredes o a Luís Aguirre Ibañez
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos
2
(211557) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 LT 211557
(211557) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 LT; Código: 86958;Región : RM
$ 6.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.674
$ 12.674
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
6
(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903
(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: 83849;Región : RM
$ 1.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.448
$ 11.448
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
10
(975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES 990874
(975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES; Código: 81578;Región : RM
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos
30
(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991
(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM;Región : RM
$ 1.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.450
$ 54.450
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
26
(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782
(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : RM
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.622
$ 11.622
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes
2
(981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML 996720
(981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML ; Código: 28815MGC;Región : RM
$ 13.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.674
$ 26.674
0
2239-7-LP12
SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC
9
(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363
(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330;Región : RM
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.910
$ 17.910
Total Neto
$ 144.678
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.489
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 172.167
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.