Orden de Compra. Nº583068-2-CM15 "Materiales y útiles de aseo 2015 PRISA "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 583068-2-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo 2015 PRISA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Sanidad del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Facturación Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 27488,82
Dirección de Envío de la Factura Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2015
TítuloDescripción
Entrega de productos y facturaciónFavor facturar con la siguiente razón social: 
Dirección de Sanidad del Ejército
RUT:
61.979.820-1

Entregar productos a Juan Pablo Hernández Fredes o a Luís Aguirre Ibañez

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos2 (211557) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 LT 211557(211557) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 LT; Código: 86958;Región : RM $ 6.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.674 $ 12.674
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general6 (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: 83849;Región : RM $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.448 $ 11.448
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES 990874(975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES; Código: 81578;Región : RM $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos30 (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM;Región : RM $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.450
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza26 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : RM $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.622 $ 11.622
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes2 (981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML 996720(981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML ; Código: 28815MGC;Región : RM $ 13.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.674 $ 26.674
0
2239-7-LP12
SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC9 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330;Región : RM $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.910 $ 17.910
Total Neto $ 144.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.489
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 172.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.