Orden de Compra. Nº583068-23-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 583068-23-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Sanidad del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Facturación Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 53707,2525
Dirección de Envío de la Factura Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2017
TítuloDescripción
Datos de facturaciónDIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO
RUT: 61.979.820-1
ALAMEDA B. O`HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes10 (1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 1024869(1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD; Código: 76257;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes100 (1007235) CAJA DE ARCHIVO COLÓN ESTÁNDAR 350X125X236 UNIDAD 1025235(1007235) CAJA DE ARCHIVO COLÓN ESTÁNDAR 350X125X236 UNIDAD; Código: 36140;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos10 (1181770) CHINCHES ISOFIT DORADO 10 MM CAJA 100 UNIDADES 1207836(1181770) CHINCHES ISOFIT DORADO 10 MM CAJA 100 UNIDADES ; Código: 89094;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110 $ 2.110
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso61 (1339577) PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA 1365780(1339577) PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA; Código: 18601;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.805 $ 152.805
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso30 (1339579) PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA 1365782(1339579) PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA; Código: 18600;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.290 $ 64.290
Total Neto $ 285.525
Descuento $ 2.855
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.707
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 336.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.