Orden de Compra. Nº583068-3-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 583068-6-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 583068-3-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 583068-6-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Sanidad del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Facturación Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 48656,91
Dirección de Envío de la Factura Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2021
TítuloDescripción
contacto entrega de productosJuan Pablo Hernández o Catalina Jofré
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131828
Productos de limpieza para automóviles12UnidadSILICONA AEROSOL PARA AUTO 480 CC  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadGEL SANITIZANTE PARA MANOS TIPO TREMEX 70% ALCOHOL, ENVASE DE 01 LITRO  $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.164 $ 97.164
53131626
Limpiador higiénico para las manos15UnidadBOLSA DE BASURA GRANDE, TAMAÑO 80 CM X 110 CM, ROLLO 10 UNIDADES  $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.125 $ 13.125
47121701
Bolsas de basura120UnidadDESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL TIPO IGENIX AMBIENTAL 360 CC  $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.200 $ 130.200
Total Neto $ 256.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.657
TOTAL OC $ 304.746


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.690.584-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.