Orden de Compra. Nº583068-5-CM15 "Adquisición de Materiales de Oficina Marzo 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 583068-5-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina Marzo 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Sanidad del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.820-1
Dirección de Facturación Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 12117,7782
Dirección de Envío de la Factura Alameda B. O'Higgins N° 1449, torre C, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2015
TítuloDescripción
Entrega de productos y facturaciónFavor Facturar según lo siguiente:
Razón Social: Dirección de Sanidad del Ejército.
RUT: 61.979.820-1

Entregar productos a Juan Pablo Hernández o a Luis Aguirre.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD 1025651(1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD; Código: 10738NG;Región : RM $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1007767) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD 1025767(1007767) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD; Código: 85971AM;Región : RM $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1006265) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024265(1006265) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 11042NG;Región : RM $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos4 (1006850) PORTA TACO CALENDARIO CHICO DE TRUPAN 21 X 15 CM UNIDAD 1024850(1006850) PORTA TACO CALENDARIO CHICO DE TRUPAN 21 X 15 CM UNIDAD; Código: 81358;Región : RM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes40 (1007255) CAJA DE ARCHIVO RHEIN ECOLÓGICA GREEN ARCHIVO STANDARD UNIDAD 1025255(1007255) CAJA DE ARCHIVO RHEIN ECOLÓGICA GREEN ARCHIVO STANDARD UNIDAD; Código: 17774;Región : RM $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025345(1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: 12294AZ;Región : RM $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 64.422
Descuento $ 644
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.118
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 75.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.