Orden de Compra. Nº5834-103-SE16 "MATERIALES OFICINA SEREMI XV REGION "
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5834-103-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA SEREMI XV REGION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO -ARICA
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra VELASQUEZ N° 1775, 2° PISO, ARICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación VELASQUEZ N° 1775, 2° PISO, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 50289,2
Dirección de Envío de la Factura VELASQUEZ N° 1775, 2° PISO, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ines Lourdes Perea Gonzalez
Razón Social INES LOURDES PEREA GONZALEZ
R.U.T. 8.721.670-5
Sucursal Ines Lourdes Perea Gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121801
Cinta correctora10Unidad no definida CORRECTOR SECO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definida resmas CARTA $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930
44101716
Perforadoras10Unidad no definida perforadoras $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
44121618
Tijeras10Unidad no definida TIJERAS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
44122103
Corchetes10Unidad no definida CORCHETAS $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidad no definida PIZARRA $ 19.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.431 $ 19.431
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definida lápices tinta azul y negro $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo50Unidad no definida LAPICES GRAFITO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121804
Borradores51Unidad no definida GOMA DE BORRAR $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.269 $ 16.269
44121802
Líquido corrector10Unidad no definida CORRECTOR LIQUIDO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
Total Neto $ 264.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.289
TOTAL OC $ 314.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.