Orden de Compra. Nº
5834-103-SE16
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MATERIALES OFICINA SEREMI XV REGION
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Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5834-103-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA SEREMI XV REGION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO -ARICA
Razón Social
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T.
60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra
VELASQUEZ N° 1775, 2° PISO, ARICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T.
60.101.000-3
Dirección de Facturación
VELASQUEZ N° 1775, 2° PISO, ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
50289,2
Dirección de Envío de la Factura
VELASQUEZ N° 1775, 2° PISO, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ines Lourdes Perea Gonzalez
Razón Social
INES LOURDES PEREA GONZALEZ
R.U.T.
8.721.670-5
Sucursal
Ines Lourdes Perea Gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121801
Cinta correctora
10
Unidad no definida
CORRECTOR SECO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
resmas CARTA
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.930
$ 31.930
44101716
Perforadoras
10
Unidad no definida
perforadoras
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
44121618
Tijeras
10
Unidad no definida
TIJERAS
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
44122103
Corchetes
10
Unidad no definida
CORCHETAS
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad no definida
PIZARRA
$ 19.431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.431
$ 19.431
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
lápices tinta azul y negro
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.200
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
50
Unidad no definida
LAPICES GRAFITO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121804
Borradores
51
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.269
$ 16.269
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUIDO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
Total Neto
$ 264.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.289
TOTAL OC
$ 314.969
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.