Orden de Compra. Nº5834-75-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5834-1-L115"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5834-75-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5834-1-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5834-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO -ARICA
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra VELASQUEZ N° 1775, 2° PISO, ARICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación VELASQUEZ N° 1775, 2° PISO, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 121344,45
Dirección de Envío de la Factura VELASQUEZ N° 1775, 2° PISO, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHRISTIAN ANDRES
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ARIAKA LIMITADA
R.U.T. 76.357.137-8
Sucursal CHRISTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad VALOR DE LA PROPUESTA MÁS IVA $ 638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.655 $ 638.655
Total Neto $ 638.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.344
TOTAL OC $ 759.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.