Orden de Compra. Nº5839-1-SE25 "SERVICIO ENLACES COMUNICACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5839-1-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ENLACES COMUNICACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST)
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 11799437,76
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación Mensual
Se debe facturar mensualmente por el servicio de enlaces comunicacionales, asociado a la orden de compra 5839-1-SE25.

Facturar a nombre de: Dirección de Sanidad de la Armada
Rut.: 61.102.016-3
Dirección: Avda. Jorge Montt 11700, las Salinas, Viña del Mar
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
R.U.T. 78.703.410-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191611
Módulos o sistemas de comunicación para personal s1Unidad no definidaServicio de Enlaces Comunicacionales. Contrato firmado por una vigencia de 3 años, se efectuara una orden de compra anual. Para el año 2025 corresponde desde Enero a Diciembre, valor neto por mes de $5.175.192.Servicio de Enlaces Comunicacionales $ 62.102.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.102.304 $ 62.102.304
Total Neto $ 62.102.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.799.438
TOTAL OC $ 73.901.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.