Orden de Compra. Nº5839-109-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-9-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5839-109-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-9-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-9-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST)
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 284967,32
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SpA
Razón Social UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA
R.U.T. 99.573.490-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121805
Laboratorios de análisis de orina2UnidadEXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2178 AMP X 2, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000121 - 000116.EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2178 AMP X 2, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000121 - 000116. $ 112.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.070 $ 224.070
85121805
Laboratorios de análisis de orina2UnidadEXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2161 BZD X 2, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000130 - 000133.EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2161 BZD X 2, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000130 - 000133. $ 112.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.070 $ 224.070
85121805
Laboratorios de análisis de orina11UnidadEXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2015 THC X 11, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000042 - 000142 - 000143 - 000144 - 000145 - 000147 - 000119 - 000116 - 000129 - 000130 - 000133.EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2015 THC X 11, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000042 - 000142 - 000143 - 000144 - 000145 - 000147 - 000119 - 000116 - 000129 - 000130 - 000133. $ 85.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.653 $ 939.653
85121805
Laboratorios de análisis de orina1UnidadEXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2194 OPI X 1, SEGÚN CÓDIGO INTERNO : 000121.EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2194 OPI X 1, SEGÚN CÓDIGO INTERNO : 000121. $ 112.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.035 $ 112.035
Total Neto $ 1.499.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.967
TOTAL OC $ 1.784.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.