Orden de Compra. Nº
5839-109-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-9-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5839-109-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-9-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-9-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST)
Razón Social
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.016-3
Dirección de Facturación
AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
284967,32
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SpA
Razón Social
UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA
R.U.T.
99.573.490-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85121805
Laboratorios de análisis de orina
2
Unidad
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2178 AMP X 2, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000121 - 000116.
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2178 AMP X 2, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000121 - 000116.
$ 112.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.070
$ 224.070
85121805
Laboratorios de análisis de orina
2
Unidad
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2161 BZD X 2, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000130 - 000133.
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2161 BZD X 2, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000130 - 000133.
$ 112.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.070
$ 224.070
85121805
Laboratorios de análisis de orina
11
Unidad
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2015 THC X 11, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000042 - 000142 - 000143 - 000144 - 000145 - 000147 - 000119 - 000116 - 000129 - 000130 - 000133.
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2015 THC X 11, SEGÚN CÓDIGOS INTERNOS : 000042 - 000142 - 000143 - 000144 - 000145 - 000147 - 000119 - 000116 - 000129 - 000130 - 000133.
$ 85.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 939.653
$ 939.653
85121805
Laboratorios de análisis de orina
1
Unidad
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2194 OPI X 1, SEGÚN CÓDIGO INTERNO : 000121.
EXÁMEN DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MATRIZ DE ORINA, CODIGO DE LA PRESTACIÓN 2194 OPI X 1, SEGÚN CÓDIGO INTERNO : 000121.
$ 112.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.035
$ 112.035
Total Neto
$ 1.499.828
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 284.967
TOTAL OC
$ 1.784.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.