Orden de Compra. Nº5839-211-SE18 "REZEBRA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5839-211-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra REZEBRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST)
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT Nº 11.700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 102,828
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT Nº 11.700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rezebra Technologies S.A.
Razón Social REZEBRA TECHNOLOGIES S A
R.U.T. 96.944.490-9
Sucursal Rezebra Technologies S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1MesPago del servicio de mantención y operación de 451 licencias Rezebramed, en explotación durante el mes de noviembre de 2018, según Trato Directo y Contrato aprobado por Resolución Afecta D.S.A. Ord. N° 4193/320/20369 Vrs., del 10.JUL.2017, con Toma de Razón C.G.R. el 30.AGO.2017.-451 estaciones mantenidas y operadas el mes de noviembre de 2018.- UF 541,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 541,2000 UF 541,2000
Total Neto UF 541,2000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 102,8280
TOTAL OC UF 644,0280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.