Orden de Compra. Nº5839-62-SE23 "ADQ. SILLÓN DENTAL DESDE 5839-2-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5839-62-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SILLÓN DENTAL DESDE 5839-2-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST)
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905002 del sistema cgu+plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Facturación AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2394,9576
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2023
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA
Avenida Altamirano, Molo de Abrigo S/N, Valparaíso
Contacto: SO (Enf-T.A.C.PB) Rafael Franco Aguilera
Fono: +56987919348.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aleaciones Metalurgicas y Odontologicas Bomm Ltda
Razón Social INGENIERIA BOMM LIMITADA
R.U.T. 79.869.240-2
Sucursal Aleaciones Metalurgicas y Odontologicas Bomm Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101522
Sillón1Unidad no definidaADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SILLÓN DENTAL PARA EL BUQUE AP 41 AQUILES.ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SILLÓN DENTAL PARA EL BUQUE AP 41 AQUILES. US$ 12.605,04 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.605,04 US$ 12.605,04
Total Neto US$ 12.605,04
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2.394,96
TOTAL OC US$ 15.000,00


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.