Orden de Compra. Nº5841-127-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5841-59-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5841-127-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5841-59-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5841-59-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Lab. Antidoping - Facultad de Cs. Químicas y Farmaceuticas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 1007
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Olivos1007
Comuna Independencia
Impuesto 159600
Dirección de Envío de la Factura Olivos1007
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHERRY
Razón Social CHERRY COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.389.320-9
Sucursal CHERRY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104112
Contenedores de recogida de orina3000UnidadFRASCO DE VIDRIO AX Std 200 cc. boca T:O: 53 m/m; con tapa twist off 53 m/m clasificacion ONU 3114603  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.600
TOTAL OC $ 999.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.