Orden de Compra. Nº584105-1042-CM19 "REQ N° 00273-2019 | TALLER GESTIÓN DE PROYECTOS E INDICADORES"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Energía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584105-1042-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra REQ N° 00273-2019 | TALLER GESTIÓN DE PROYECTOS E INDICADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Energía
Razón Social Subsecretaria de Energía
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 801
Usuario SIGFE Patricio Dí­az G.
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Energía
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SYMNETICS S.A.
Razón Social SYMNETICS S A
R.U.T. 77.812.640-0
Sucursal SYMNETICS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia25 (1031137 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALOR POR ALUMNO 1051137(1031137) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 133.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333.350 $ 3.333.350
Total Neto $ 3.333.350
Descuento $ 333.335
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.000.015

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por De acuerdo a lo establecido en las Bases DE Licitación, adjuntas.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.