Orden de Compra. Nº584105-107-AG26 "ADM|REQ00189|C00155|MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO TARAPACÁ"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ENERGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584105-107-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADM|REQ00189|C00155|MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO TARAPACÁ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P01
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 436
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNANDO OHIGGINS 297, TORRE II, PISO 13
Comuna Santiago
Impuesto 90250
Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNANDO OHIGGINS 297, TORRE II, PISO 13
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICENTRO SALAZAR LTDA.
Razón Social SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 77.896.453-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUBRICENTRO SALAZAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1GlobalIMPORTANTE REVISAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.-  $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
Total Neto $ 475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.250
TOTAL OC $ 565.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.