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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
584105-143-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo Seremia Magallanes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaria de Energía |
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Razón Social |
Subsecretaria de Energía
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Energía
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
524400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INOCUIMAG LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD INOCUIMAG Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.040.746-1 |
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Sucursal |
INOCUIMAG LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio Aseo Seremia Magallanes
Facturar: Subsecretaría de Energía
Rut: 61.979.830-9
Alameda 1449, Piso 14, Edificio Santiago Downtown II, Santiago | |
$ 2.760.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.760.000
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$ 2.760.000
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Total Neto
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$ 2.760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 524.400
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$ 3.284.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.