Orden de Compra. Nº584105-241-SE25 "00030-2025 | C0021 | “Servicio de aseo para la Secretaría Regional Ministerial de Energía de la región de La Araucanía”"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ENERGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584105-241-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 00030-2025 | C0021 | “Servicio de aseo para la Secretaría Regional Ministerial de Energía de la región de La Araucanía”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 584105-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P01
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 461 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 4, piso 7 Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 1774800
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 4, piso 7 Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emilia
Razón Social EMILIA GENOVEVA VALENZUELA CEA
R.U.T. 11.408.820-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emilia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalSERVICIO DE ASEO PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE ENERGÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍAValor total por 24 meses, impuestos incluidos. $ 10.465.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.465.200 $ 10.465.200
Total Neto $ 10.465.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 1.774.800
TOTAL OC $ 12.240.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.