Orden de Compra. Nº584105-391-CT25 "C0272 REQ 2025-00267 MANTENCIONES PREVENTIVAS 40.0"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ENERGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584105-391-CT25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra C0272 REQ 2025-00267 MANTENCIONES PREVENTIVAS 40.0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P01
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 699 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown
Comuna Santiago
Impuesto 310148,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALAZAR ISRAEL
Razón Social AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.
R.U.T. 79.853.470-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALAZAR ISRAEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida   $ 1.632.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632.360 $ 1.632.360
Total Neto $ 1.632.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.148
TOTAL OC $ 1.942.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.