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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
584105-391-CT25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C0272 REQ 2025-00267 MANTENCIONES PREVENTIVAS 40.0 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
P01 |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
310148,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-07-2025 |
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Proveedor |
SALAZAR ISRAEL |
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Razón Social |
AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.
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R.U.T. |
79.853.470-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALAZAR ISRAEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | | |
$ 1.632.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.632.360
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$ 1.632.360
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Total Neto
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$ 1.632.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 310.148
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$ 1.942.508
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.