Orden de Compra. Nº584105-395-SE20 "RQ 000247-2020 Serv. Adic. Aseo Arica Sanitización"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Energía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584105-395-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra RQ 000247-2020 Serv. Adic. Aseo Arica Sanitización
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 584105-34-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Energía
Razón Social Subsecretaria de Energía
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 738
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Energía
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 2, piso 14
Comuna Santiago
Impuesto 30400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 2, piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA CAROLINA
Razón Social SANTA CAROLINA LIMITADA
R.U.T. 76.125.492-8
Sucursal SANTA CAROLINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidapor servicio de sanitizacion oficina 1 vez a la semana durante 1 mesRQ 000247-2020 Serv. Adic. Aseo Arica Sanitización oficina Contraparte Tecnica Daniela Herrera SEREMI ARICA Y PARINACOTA Mencionar OC en factura $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.400
TOTAL OC $ 190.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.