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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
584105-411-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CO291 REQ 00295-2025 Adquisición de Neumáticos y Batería Vehículo Fiscal Seremi de Los Ríos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
88350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-07-2025 |
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Proveedor |
Comercial Atila Trade |
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Razón Social |
Comercial Atila Trade Ltda.
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R.U.T. |
76.445.979-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Atila Trade |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad no definida | Favor revisar detalle de documento adjunto | |
$ 105.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad no definida | Favor revisar detalle de documento adjunto | |
$ 360.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 465.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.350
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$ 553.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.