Orden de Compra. Nº584105-4252-SE17 "Servicio adicional de Aseo SEREMI Atacama"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Energía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584105-4252-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Servicio adicional de Aseo SEREMI Atacama
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 584105-56-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Energía
Razón Social Subsecretaria de Energía
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 14 Torre 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Energía
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 162555,64
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISIMART E.I.R.L
Razón Social SERVICIO A LA MINERIA- ASEO INDUSTRIAL IGNACIO AS
R.U.T. 76.346.323-0
Sucursal ISIMART E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 855.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.556 $ 855.556
Total Neto $ 855.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.556
TOTAL OC $ 1.018.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.