Orden de Compra. Nº
584105-947-CM10
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Articulos de Aseo y Alimentos
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Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Energía
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
584105-947-CM10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de Aseo y Alimentos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subsecretaria de Energía
Razón Social
Subsecretaria de Energía
R.U.T.
61.979.830-9
Dirección de Unidad de Compra
Alameda 1449 Piso 13 Torre 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de Energía
R.U.T.
61.979.830-9
Dirección de Facturación
Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
38602,3
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rabie S.A.
Razón Social
JORGE RABIE Y CIA S A
R.U.T.
81.788.500-4
Sucursal
Rabie S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
15
(211314) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CITRICO 327 CC 211314
(211314) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CITRICO 327 CC ; Código: ;Región : RM
$ 1.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.905
$ 19.905
47131810
Productos para lavar platos
20
(211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC 211547
(211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC; Código: ;Región : RM
$ 943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.860
$ 18.860
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
(216200) AZUCAR IANSA GRANULADA 1 kg 20 UNIDADES 216200
(216200) AZUCAR IANSA GRANULADA 1 kg 20 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 8.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.496
$ 26.496
50201706
Café
20
(216284) CAFÉ O SUCEDÁNEO NESCAFE INSTANTÁNEO 400 gr. 216284
(216284) CAFÉ O SUCEDÁNEO NESCAFE INSTANTÁNEO 400 gr.; Código: ;Región : RM
$ 4.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.240
$ 97.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
(260660) GALLETAS COSTA AGUA LIGHT 210 gr 25 UNIDADES 262117
(260660) GALLETAS COSTA AGUA LIGHT 210 gr 25 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 9.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.681
$ 9.681
47131603
Esponjas
4
(302134) ESPONJA BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADES 302134
(302134) ESPONJA BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 1.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.508
$ 6.508
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
20
(602175) PANO SCOTCHBRITE PANO ESPONJA SCOTH BRITE AMARILLO 6 UND x 1 6 UNIDADES 602470
(602175) PANO SCOTCHBRITE PANO ESPONJA SCOTH BRITE AMARILLO 6 UND x 1 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 1.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.480
$ 24.480
Total Neto
$ 203.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.602
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 241.772
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.