Orden de Compra. Nº584146-159-SE26 "INFORMA CONVENIO SE SUMINISTRO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584146-159-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INFORMA CONVENIO SE SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 584146-16-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999002101 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 21 de mayo N° 415
Comuna Purranque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIELA CAROLINA VARGAS ASENJO
Razón Social DANIELA CAROLINA VARGAS ASENJO
R.U.T. 18.131.281-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIELA CAROLINA VARGAS ASENJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales1UnidadSERVICIO DE PROVISION DE PROTESIS DENTALES REMOVIBLES, SEGUN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS Y SUS ANEXOS INFORMA CONVENIO DE SUMINISTROS X 48 MESES. NOTA: SE SOLICITA ACEPTAR OC. NO EMITIR FACTURA. Prótesis acrílica 110.000, protesis de base métalica 170.000. Valores incluyen insumos, laboratorios, gastos de envío,etc. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 110.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.