Orden de Compra. Nº584146-258-SE25 "SERVICIOS DE OFTALMOLOGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584146-258-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE OFTALMOLOGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 584146-22-B224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999002109 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415
Comuna Purranque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 2212
Razón Social ALFREDO IGNACIO TRIVIÑO LAVANDEROS
R.U.T. 9.984.759-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 2212
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121610
Servicios oftalmológicos1UnidadSERVICIO DE ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA SEGUN BAG, ET Y ANEXOS. SEGÚN DETALLE EN AUTORIZACIÓN N° 238. NOTA: FACTURACIÓN DEBE SER DETALLADA Y AJUSTARSE A LO INDICADO EN LA AUTORIZACION. valores por cada item en formulario 5 $ 1.252.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.552 $ 1.252.552
Total Neto $ 1.252.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.252.552

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.