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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
584146-498-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 584146-132-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Facturación |
21 de mayo N° 415 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
54150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de mayo N° 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-10-2024 |
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Proveedor |
KADDENA SPA |
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Razón Social |
KADDENA SPA
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R.U.T. |
77.653.516-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KADDENA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 300 | Unidad | Bolsa reutilizable de tela no tejida (TNT) de 80g/m2 con asas, logo impreso en serigrafía a 1 color por 1 cara, bolsa de distintos colores de 30 cms de alto x 25 cms de ancho y 10 cms de fondo aproximadamente. debe incluir imagen del producto y despacho.
se adjunta logo | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.000
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$ 285.000
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Total Neto
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$ 285.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.150
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$ 339.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.