Orden de Compra. Nº584264-110-SE26 ""29-LR25" SERVICIO DE ASEO PARA CENTROS DE SALUD, ESTADO DE PAGO N°9 MAYO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584264-110-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra "29-LR25" SERVICIO DE ASEO PARA CENTROS DE SALUD, ESTADO DE PAGO N°9 MAYO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 584264-29-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación Avenida Independencia 1325
Comuna Independencia
Impuesto 3753925,95
Dirección de Envío de la Factura Avenida Independencia 1325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Promarco Chile SpA
Razón Social PROMARCO CHILE SPA
R.U.T. 77.412.291-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Promarco Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesSegún Mail UT y DAE N°3660 que aprobó el contrato "SERVICIO DE ASEO CLÍNICO Y NO CLÍNICO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN CENTROS ATENCIÓN SALUD COMUNA INDEPENDENCIA" Unidad Técnica, Departamento de Salud Estado de Pago N°9, MAYO 2026 VALOR MENSUAL NETO $ 19.757.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.757.505 $ 19.757.505
Total Neto $ 19.757.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.753.926
TOTAL OC $ 23.511.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.