|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
584385-237-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN UTILES DIVERSOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.979.730-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
82346 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-12-2025 |
|
|
|
Proveedor |
OSCAR GOYE |
|
Razón Social |
OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO
|
|
R.U.T. |
18.742.681-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OSCAR GOYE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171501
| Candados | 1 | Unidad no definida | OFERTAR DE ACUERDO A DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTO. | |
$ 433.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 433.400
|
$ 433.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 433.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.346
|
|
$ 515.746
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.