Orden de Compra. Nº584385-261-SE17 "Adquisición de artículos de escritorio para elecci"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584385-261-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de escritorio para elecci
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
R.U.T. 61.979.730-2
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
R.U.T. 61.979.730-2
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 61010,52
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofisur
Razón Social SORIANO MANZUR LIMITADA
R.U.T. 76.169.284-4
Sucursal Ofisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121302
Cuchillo cartonero18UnidadCUCHILLO CARTONEROCARTONERO ISOFIT RIEL METALICO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.464 $ 13.464
44121701
Lápiz pasta70UnidadLAPIZ PASTA AZUL Y ROJOLAPIZ BIC CRISTAL COLORES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
14111506
Papel para impresora del ordenador18ResmaRESMA EQUALIT CARTARESMA EQUALIT CARTA $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.258 $ 48.258
14111506
Papel para impresora del ordenador18Unidad no definidaRESMA EQUALIT OFICIORESMA EQUALIT OFICIO $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.818 $ 55.818
44122011
Carpetas para archivos18UnidadARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANGOSTOARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANGOSTO $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.632 $ 34.632
44121634
Rollos dispensadores de pegamento18UnidadPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO STIC FIX PRITT 40 GRS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
41111604
Reglas18UnidadREGLA METALICA 30 CMS PROARTEREGLA METALICA 30 CMS PROARTE $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.674 $ 19.674
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección18UnidadMARCADOR PIZARRA NEGROPLUMON PIZARRA ARTEL NEGRO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección18UnidadMARCADOR PIZARRA AZULPLUMON PIZARRA ARTEL AZUL $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584
31201517
Cinta para empaquetar18UnidadHUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTEHUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE MISTER TAPE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
14111531
Libros o cuadernos de registro18UnidadLIBRO ACTAS CUADRICULADO 100 HOJASLIBRO ACTAS ORGAREX CUADRICULADO 100 HOJAS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.986 $ 58.986
31201515
Cintas de papel18UnidadCINTA ENGOMADA 5 CM PROARTECINTA ENGOMADA 5 CM PROARTE $ 1.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.228 $ 24.228
Total Neto $ 321.108
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.011
TOTAL OC $ 382.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.