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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
584385-5899-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMPUTACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.979.730-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
111764,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2026 |
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Proveedor |
DV Tecnologías SpA |
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Razón Social |
PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA
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R.U.T. |
77.163.101-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DV Tecnologías SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102405
| Etiquetadoras | 1 | Unidad | 01 NR ROTULADORA ETIQUETADORA CON SU CINTA BLANCA DE IMPRESIÓN. | |
$ 50.817,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.817
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$ 50.817
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26121630
| Accesorios de cable | 10 | Unidad | 10 NR DE ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA. | |
$ 3.482,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.820
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$ 34.820
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26121630
| Accesorios de cable | 3 | Unidad | 03 NR DE CABLE DE PODER TIPO TREBLO 1.8 M. (MEDIDA APROXIMADA) | |
$ 1.367,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.101
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$ 4.101
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43201803
| Discos duros | 8 | Unidad | 08 NR DISCOS DUROS SSD 2.5" SATA3 - 480 GB. | |
$ 62.312,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 498.496
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$ 498.496
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Total Neto
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$ 588.234
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.764
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$ 699.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.