Orden de Compra. Nº584391-195-SE10 "REPARACION DE MAQUINARIA PMD VIDELA "
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584391-195-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MAQUINARIA PMD VIDELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 73625
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSFSERVICIOS
Razón Social MAESTRANZA SAN FRANCISCO LIMITADA
R.U.T. 77.617.280-4
Sucursal MSFSERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1Unidad no definidaREPARACION DE MAQUINARIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA  $ 387.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.500 $ 387.500
Total Neto $ 387.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.625
TOTAL OC $ 461.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.