Orden de Compra. Nº584391-49-SE10 "ADQUISICION DE PROTECTORES PARA PISO FLOTANTE"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584391-49-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PROTECTORES PARA PISO FLOTANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 31810,56
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alfombras dupre
Razón Social ALFOMBRAS DUPRE LTDA
R.U.T. 76.040.901-4
Sucursal alfombras dupre
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52101513
Protector de alfombras8UnidadPROTECTOR PLASTICO DE PISO FLOTANTE SEGUN COTIZACION ALFOMBRAS DUPRE Nº 159  $ 20.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.424 $ 167.424
Total Neto $ 167.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.811
TOTAL OC $ 199.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.