|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
585-237-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Jornada: ampliando nuestra red y promoviendo mayores ventas Exp.84854 JPV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
|
Dirección de Facturación |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
878151,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SKILL HUB |
|
Razón Social |
EMPRENDAMOS LAB SPA
|
|
R.U.T. |
77.082.501-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SKILL HUB |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Jornada: ampliando nuestra red y promoviendo mayores ventas. | Se requiere realizar jornada "Ampliando nuestra red y promoviendo mayores ventas". |
$ 4.621.849,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.621.849
|
$ 4.621.849
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.621.849
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 878.151
|
|
$ 5.500.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.