|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
585-348-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-06-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 585-55-LE09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
585-55-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Sercotec - Nivel Central |
|
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
|
Dirección de Facturación |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
2869000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KROMATV |
|
Razón Social |
KROMA COMUNICACIONES Y TELEVISION S A
|
|
R.U.T. |
96.975.300-6 |
|
Sucursal |
KROMATV |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82111801
| Edición | 1 | Unidad | Recopilación de información, redacción, edición, diseño, diagramación e impresión de libro | |
$ 15.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.100.000
|
$ 15.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.869.000
|
|
$ 17.969.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.