Orden de Compra. Nº585-381-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 585-61-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585-381-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 585-61-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 585-61-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 849775
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ibizamedia
Razón Social PRODUCTORA AUDIOVISUAL Y AGENCIA PUBLICITARIA JIMM
R.U.T. 76.013.772-3
Sucursal ibizamedia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82131603
Producción de vídeo1UnidadServicios audiovisuales ( pre y post evento) 2 capsulas de video de duración de app 4 minutos en el marco de la premiación. 
Total Neto 4.472.500
Descuento 0
Cargos 0
IVA  19  % 849.775
TOTAL OC 5.322.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.