|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
585-61-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONFECCIÓN DE LÁPICES CON LOGO Y GRIP DE GOMA IMPRESO A 4 COLORES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
585-4-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Sercotec - Nivel Central |
|
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
|
Dirección de Facturación |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
764370 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCCOMREFLEXBLUE |
|
Razón Social |
SOC COM REFLEX BLUE LTDA
|
|
R.U.T. |
76.910.620-0 |
|
Sucursal |
SOCCOMREFLEXBLUE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121701
| Lápiz pasta | 27000 | Unidad | LAPICES PLÁSTICOS COLOR AZUL CON GRIP DE GOMA Y LOGO DE SERCOTEC IMPRESO A 4 COLORES. | |
$ 149,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.023.000
|
$ 4.023.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.023.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 764.370
|
|
$ 4.787.370
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.