Orden de Compra. Nº585-789-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 585-121-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585-789-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 585-121-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 585-121-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 319327,731091
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor acto7
Razón Social ACTO7 CREACION Y ESPECTACULO LIMITADA.
R.U.T. 76.077.233-k
Sucursal acto7
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadContratación Servicios de Espectáculos y Entretención Infantil para SERCOTEC  $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672
Total Neto $ 1.680.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.328
TOTAL OC $ 2.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.