Orden de Compra. Nº585-96-SE20 "POLIZA DE REMESA DE VALORES CUOTA 10"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585-96-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2020
Nombre de la Orden de Compra POLIZA DE REMESA DE VALORES CUOTA 10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 585-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8128,2
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WIENECKE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA
Razón Social WIENECKE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA
R.U.T. 77.214.540-3
Sucursal WIENECKE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131501
Seguros de edificios o de su contenido1Unidad no definidaCUOTA 10 DE 12 PÓLIZA DE REMESA DE VALORES FACTURA N° 6244855 LIC. 585-5-LE19CUOTA 10 DE 12 PÓLIZA DE REMESA DE VALORES FACTURA N° 6244855 LIC. 585-5-LE19 $ 42.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.780 $ 42.780
Total Neto $ 42.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.128
TOTAL OC $ 50.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.